Determine 2007

 
Determine dirigenziali

n.

area

oggetto

importo

capitolo

1

AG

Liquidazione Buoni Libro anno scolastico 2006/2007.-

1404,78

cap. 1950

2

ST

Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà comunale ex casa comunale di via Scanderbeg n. 8. Concessione proroga per l'ultimazione dei lavori dall'09.01.2007 all' 08.02.2007.

 

 

3

AG

Liquidazione borse di studio anno scolastico 2004/2005.

1854

cap. 2979

4

ST

Liquidazione fatture ad esigibilità differita n.8 e n. 13 per lavori di restauro di Palazzo Musacchia- lotto di completamento- all'impresa C.B.C.S.a.s. di Carmelo Cimino & C.

935,00

 

5

AG

Concessione assegni di maternità, art. 66 della l.448/98 modificato dall'art. 50 della l.144/99.Anno 2006.

 

 

6

AG

Liquidazione fattura per il servizio "Centro donna", seconda erogazione.

25447,72

cap. 2979

7

AG

Liquidazione buoni pasto alla ditta Cangialosi Giovanna.

258,5

cap. 48

8

AG

Impegno di spesa buoni pasto anno 2007.-

4500

cap. 48

9

ST

Liquidazione fattura fornitura gasolio e benzina per mezzi comunali mese di novembre- dicembre 2006.

135

cap. 1574 RR.PP.

10

ST

Liquidazione fattura n.089 relativa al periodo dicembre 2006 per servizio e manutenzione dell'impianto di depurazione dei reflui comunali.

1078,37

cap. 2837 RR.PP

11

ST

Liquidazione fattura n. 203 del 20.12.2006 acconto gestione del servizio di igiene urbana -2006(Corrispettivo in regime di imposta comunale ex art.13, c.5 del contratto di servizio del 17.01.2005) periodo novembre 2006 ALTO BELICE AMBIENTE.

7883,25

cap. 1960 RR.PP

12

ST

Parere di approvazione in linea tecnica del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.R.7/2002 testo coordinato e succ. mod. ed integrazioni progetto restauro di un antico palmento e riuso polifunzionale con i locali parrocchiali annessi.

 

 

13

ST

Liquidazione incarico professionale "Progetto di completamento dei lavori di restauro di Palazzo Musacchia" all'ing. Faraone Pietro e all'Arch. Napoli Deborah.

 

 

14

ST

Liquidazione fatture per lavori "Interventi di riqualificazione all'interno del centro storico "- 1° lotto, ambito Via Regina Margherita, Via Padre Casciano e Largo Musacchia- saldo finale- oneri per conferimento in discarica rifiuti speciali non pericolosi alla ditta Biscari Gaetano.

 

 

15

ST

Liquidazione incarico professionale "Interventi di riqualificazione all'interno del centro storico"- 1° Lotto, ambito via Regina Margherita , via Padre Casciano e Largo Musacchia- Competenze per la D.L. sino allostato finale, nonché per la realizzazione della perizia di assestamento- all'Ingegnere Faraone Pietro e all'arch. Deborah Napoli.-

 

 

16

ST

Affidamento servizio dell'impianto di depurazione acque reflue Comunali, per assicurare la continuità della manutenzione ai sensi dell'art. 23 della legge 19 maggio 2003 n. 7 dal 01.02.2007 al 28.02.2007.-

1078,37

cap. 2839

17

AG

Concessione assegni per il nucleo familiare, art.65 della L.448/98 modificato dall'art. 50 della L. 144/99. Anno 2006.-

 

 

18

ST

Liquidazione fattura per lavori di adeguamento locali in via Gela angolo Piazza Mariano Polizzi destinati a centro aggregativo anziani alla ditta Biscari Gaetano.-

8316

cap. 2700

19

SF

Rinnovo abbonamento del 1° trimestre 2007 con l'Agenzia del Territorio al servizio telematico relativo all'accesso negli archivi informatici del catasto terreni, catasto edilizio e geometrico per la consultazione degli atti.

295,75

cap.94

20

AG

Liquidazione all'Associazione Regionale Etnica Siciliana

2000

cap1700

21

AG

Liquidazione buono libro anno scolastico 2006/2007.

61,97

cap.1950

22

AG

Affidamento servizio assistenza tecnica Software, Hardware e Servizio di Network Integretion alla ditta Matesi Andrea di Piana degli Albanesi.

 

 

23

ST

Liqu.fatture n.29 n.16 n.30 all'Ing. Tummi= nello Sergio acconto di cui all'art. 15 comma b del disciplinare d'incarico e rimborso spese tecniche per consulenza agronomica per la redazione del P.R.G.

11408,98

 

24

SF

Impegno di spesa per intervento urgente di affossamento carcasse animali in C/da Pianetto.

2160

cap.1960

25

ST

Affidamento servizio dell'impianto di depurazione acque reflue Comunali, per assicurare la continuità della manutenzione ai sensi dell'art. 23 della legge 19 maggio 2003 n. 7 dal 01.02.2007 al 01.03.2007.-

1078,37

cap.2839

26

AG

Liquidazione contributi per acquisto libri di testo (art. 27 l.448/98), anno scolastico 2006/2007.

2197,07

cap 2979

27

AG

Legge 328/00-Impegno di spesa della quota di cofinanziamento del Comune di S.Cristina Gela al Piano di Zona del D.S.S.42 pari a 3 euro per abitante.Biennio 2006/2007.

5198

cap.1910

28

SF

Liquidazione art. 16 L.R.n. 41/96 anno 2006.

4720

cap.46 RR.PP.

29

AG 

Liquidazione acquisto cassaforte a muro "Serie 200" Mod. 206 P.

309.60

cap.94

30

AG

Liquidazione alla ditta Prestia & Comandè Turismo s.r.l.

220

cap.1700 RR.PP.

31

AG

Liquidazione all'Associazione "OASI SANTA CRISTINA"

3587,3

cap.1700RR.PP.

32

ST

Liquidazione 2° S.A.L. per lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile ex casa comunale Via Scanderbeg n. 8 alla ditta ATI CBC- SABRY S.r.l. -

87809,24

cap. 2979

33

ST

Affidamento labori di pronto intervento sull'impianto di illuminazione, ai sensi dell'art. 22 della legge 19 maggio 2003 n. 7 e succ. modif.

3698,55

cap.2842

34

ST

Liquidazione per affidamento lavori per intervento di pulizia straordinaria effettuata nel centro urbano e zone periferiche del territorio comunale ai sensi dell'art. 22 della legge 19 maggio 2003 n. 7 e succ. mod. alla ditta FARAONE Nunzio

5520

cap. 2979

35

AG

Liquidazione alla Soc. Coop. Idra di Palermo, acconto sul Progetto Turismo Innovazione e Sviluppo.

20000

cap.1901 RR.PP.

36

SF

Convenzione servizio manutenzione ed assistenza ICI anno 2007, con la Ditta A e B di Caltanissetta.

2037,6

cap. 1953

37

SF 

Impegno e liquidazione rimborso spese trasferta Consigliere D'Agostino Giuseppe.-

292.62

cap. 24

38

SF

Liquidazione di missione al personale dipendente- IV° trimestre 2006.

908,44

cap. 58

39

AG

Impegno di spesa per festeggiamenti in onore di San Giuseppe.

1500

cap. 1951

40

SF

Impegno di spesa per la partecipazione al seminario di formazione ICI.

580

cap.59

41

SF

Indizione dando di gara servizio di tesoreria comunale.

 

 

42

ST

liquidazione fattura n. 10 del 22.03.2007, per lavori di pronto intervento sull'impianto d'illuminazione, ai sensi dell'art. 24 della legge 19 maggio 2003 n. 7.

3698,55

cap. 2842

43

ST

liquidazione fattura fornitura gasolio e benzina per mezzi Comunali mese di gennaio 2007.

57

cap. 1574

44

ST

liquidazione fattura n. 203 del 20.12.2006 acconto gestione del servizio di igiene urbana -2006(Corrispettivo in regime di imposta comunale ex art.13, c.5 del contratto di servizio del 17.01.2005) periodo dicembre2006 ALTO BELICE AMBIENTE.

7883,25

cap. 1960 RR.PP

45

AG

Liquidazione spese Servizio Elettorale

1531,67

cap. 111/94

46

AG

Liquidazione dei buoni pasti alla Ditta Lorello Giuseppa Giovanna.

1100

cap. 48 RR.PP.

47

ST

Affidamento servizio di depurazione acque reflue Comunali, per assicurare la continuità della manutenzione ai sensi dell'art. 23 della legge 19 maggio 2003 n. 7 dal 01.04.2007 al 30.04.2007.

1078,37

cap. 2839

48

AG

Impegno di spesa per il servizio di pronta reperibilita', Gennaio- Febbraio.

247,92

cap. 42

49

ST

Liquidazione fattura n. 23 del 28.02.2007 acconto gestione del servizio di igiene urbana- (Corrispettivo in regime di imposta comunale ex art. 13, c.5 del contratto di servizio del 17.01.2005) periodo gennaio 2007 ALTO BELICE AMBIENTE.-

7883,25

cap. 1960

50

ST

Liquidazione fattura n. 52 del 06.03.2007 acconto gestione del servizio di igiene urbana-(Corrispettivo in regime di imposta comunale ex art. 13, c.5 del contratto di servizio del 17.01.2005) periodo febbraio 2007 ALTO BELICE AMBIENTE.-

7883,25

cap. 1960

51

ST

Liquidazione fattura n. 05 relativa al periodo gennaio 2007 per servizio e manutenzione dell'impianto di depurazione dei reflui comunali.

1078,37

cap. 2839

52

DG

CCNL 2002/2005-Conferma della delegazione trattante di parte pubblica.

 

 

53

ST

Liqu. Fattura n. 13 relativa al periodo febbraio 2007 per servizio e manutenzione dell'impianto di depurazione dei reflui comunali.

1078,37

cap.2839

54

ST

Affidamento lavori di sistemazione dei citofoni della Stazione Carabinieri di Santa Cristina Gela.

1260

cap.2837

55

SF

Affidamento alla Ditta AeB con sede in Genova della riscossione diretta delle entrate ICI, anno 2007.

2295,48

cap.1953

56

AG

Impegno di spesa assistenza economica Servizio Civico.

3650

cap.1902

57

SF

Impegno di spesa per gita scolastica del 05/05/2007 a Bagheria.

400

cap. 648

58

AG

Impegno di spesa Trasporto anziani 2007/2008

2500

cap. 1946

59

ST

Approvazione bando di gara per la fornitura arredamento per ufficio e attrezzature informatiche lotto 1° -lotto 2° "Patto territoriale per l'occupazione" Alto Belice Corleonese" Via Scanderbeg n. 8 Santa Cristina Gela.

 

 

60

ST

Liquidazione per revisione ricarica estintori.

216

cap. 2837

61

ST

Liquidazione fattura n. 13 relativa al periodo marzo 2007 per servizio e manutenzione dell'impianto di depurazione dei reflui comunali.

1078,37

cap. 2839

62

SF

Indizione bando di gara servizio di tesoreria comunale, 2° pubblicazione.

 

 

63

AG

Liquidazione buoni pasto alla ditta alimentari F.lli Biscari s.n .c.

1826

cap. 48

64

SF

Rinnovo abbonamento 2°/3°/4° trimestre anno 2007 con l'agenzia del Territorio, al servizio telematico relativo all'accesso negli archivi catastali.

1200,07

cap. 94

65

AT

Affidamento servizio dell'impianto di depura= zione acque reflue comunali, per assicurare la continuità della manutenzione ai sensi dell'art.22 della legge 19 maggio 2003 n. 7 dal 01.05.2007 al 31.07.2007-

3235,11

cap.2839

66

AG

Impegno di spesa iniziativa culturale e ricreativa Centro Aggregativo Anziani

3385

cap. 1.700 RR.PP.

67

ST

Liquidazione fattura n. 62 del 03.04.2007 acconto gestione del servizio di igiene urbana- (Corrispettivo in regime di imposta comunale ex art. 13, c.5 del contratto di servizio del 17.01.2005) periodo marzo 2007 Alto Belice Ambiente.-

7883,25

cap. 1960

68

ST

Liquidazione fattura n. 27 relativa al periodo aprile 2007 per servizio e manutenzione dell'impianto di depurazione dei reflui comunali.

1078,37

cap. 2839

69

SF

Compensazione Imposta Comunale Immobili , sig.ra Dragotta Giuseppina Rita.

233

 

70

SF

Rimborso Imposta Comunale Immobili, sig.ra Dragotta Antonella

474

cap. 2475

71

SF

Impegno di spesa per acquisto CASE back- up su rete LAN:

280

cap. 1953

72

SF

Impegno di spesa per acquisti materiale di cancelleria.

5000

cap. 94

73

ST

Impegno e liquidazione di spesa al Laboratorio Metro S.R.L.

252,48

cap. 2615

74

ST

Affidamento lavori di sostituzione di scheda elettronica finecorsa del cancello scorrevole della Stazione Carabinieri di Santa Cristina Gela.

240

cap. 2837

75

ST

Liquidazione fattura fornitura gasolio e benzina per mezzi comunali- mese di aprile 2007.

73,55

cap. 1574

76

AG

Concessione assegni di maternità, art. 66 della l.448/98 .Marfia Valentina.

1472,6

 

77

SF

Liquidazione indennità di missione  al personale dipendente-1° quadrimestre 2007.-

833,85

cap. 58

78

SF

Liquidazione fatture Eurografica.

470,19

cap. 94

79

ST

Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà comunale ex casa comunale di via Scanderbeg n. 8. Approvazione del verbale di gara a procedura aperta per fornitura, trasporto, consegna montaggio/istallazione di arredamentoper uffici ed estintori.

 

 

80

ST

Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà comunale ex casa comunale di via Scanderbeg n. 8 . Approvazione attestazione di gara deserta per fornitura, trasporto, consegna, installazione e collaudo di attrezzature informatiche.

 

 

81

 ST

Approvazione bando di gara per fornitura, trasporto, consegna,installazione e collaudo di attrezzature informatiche per allestimento aula informatica, nelle quantità e caratteristiche tecniche pari o superiori a quelle descritte negli allegati All.8 .2a (computo metrico estimativo) ed All. 8.2b (elenco dei prezzi unitari). Riferimento capitolato speciale d'appalto attrezzature informatiche All.8.2c, Patto Territoriale per l'Occupazione "Alto Belice Ambiente Corleonese" Via Scanderbeg n. 8 Santa Cristina Gela.

 

 

82

AT

Affidamento lavori di adeguamento locali,piano primo, adibiti ad centro aggregativo anziani siti in Via Gela, angolo P.zza M.Polizzi, ai sensi dell'art.22 della legge 19 maggio 2003 n. 7 e succ. modif.

6142,7

cap.2700

83

SF

Impegno di spesa per impianto amplificazione.

1784

cap.1951

84

AG

Liquidazione buoni pasti alla ditta Bar del Centro s.a.s. di Parisi Daniela &C. e Ditta cangialosi Giovanna.

308

cap.48

85

ST 

Approvazione verbale della gara  per il servizio di tesoreria comunale.

 

 

86

AG

Impegno di spesa e liquidazione per acquisto attrezzatura per il Centro Aggregativo Anziani.

999,96

 

87

AG

Reimpegno somme per acquisto attrezzature per l'avviamento della Biblioteca comunale. Progetto "Brinjat".

12000

 

88

AG

Permessi per diritto allo studio. Anno 2007

 

 

89

SF

Impegno di spesa servizio :Protezione Civile e Ausiliari del Traffico-anno 2007.

6480

cap. 190

90

SF

Partecipazione 5° convegno nazionale sui tributi locali 27/28/29.06.2007.

1000

cap. 59/58

91

SF

Impegno di spesa acquisto case PC per ufficio tributi reparto ICI.

480

cap.1953

92

ST

Liquidazione fattura per lavori di sostituzione di scheda elettronica finecorsa del cancello scorrevole Stazione Carabinieri di Santa Cristina Gela.

240

cap. 2837

93

ST

Liquidazione fattura per lavori di sistemazione dei citofoni della Stazione Carabinieri di Santa Cristina Gela

1260

cap.2837

94

AG

Liquidazione all'Associazione Regionale Etnica Siciliana.

2000

cap. 1700

95

AG

Liquidazione alla ditta Prestia & Comandè Turismo s.r.l.

385

cap.1700

96

AG

Impegno e liquidazione servizio di connettività presso la sede del Comune di Santa Cristina Gela.

3080

cap.94

97

AG

Impegno e liquidazione quota di trasferimento risorse all'Unione BESA.

5000

cap. 2472

98

AG

Acquisto attrezzature mediante convenzioni CONSIP.

10732,31

 

99

SF

Approvazione ruolo inerente la tassa raccolta rifiuti anno 2007

 

 

100

AG

Liquidazione fattura "AL CALIPSO" di Sempione Agostino c/da Pianetto.

988

cap. 1700 RR.PP.

101

AG

Impegno di spesa e liquidazione per acquisto mobili per il Centro Aggregativo Anziani.

2800

 

102

AG

Impegno di spesa per escursione Bagheria- Aspra degli Anziani del Centro Aggregativo .

965

cap. 1700

103

ST

Liquidazione fattura per lavori di adeguamento locali in via Gela piano primo angolo Piazza Mariano Polizzi destinati a Centro Aggregativo Anziani alla ditta BISCARI Gaetano.

6042

cap. 2700

104

ST

Liquidazione fattura n. 90 del 26.04.2007 acconto gestione del servizio di igiene urbana- (Corrispettivo in regime di imposta comunale ex art. 13,c. 5 del contratto del servizio del 17.01.2005) periodo aprile 2007 ALTO BELICE AMBIENTE.-

7883,25

cap. 1960

105

ST

Liquidazione fattura n. 95 del 02.05.2007 acconto gestione del servizio di igiene urbana-(Corrispettivo in regime di imposta comunale ex art. 13, c.5 del contratto di servizio del 17.01. 2005) periodo maggio 2007 ALTO BELICE AMBIENTE.-

7883,25

CAP. 1960

106

AG

Impegno e liquidazione staffa per televisore per il Centro Aggregativo Anziani.

96

cap. 1700

107

AG

Impegno di spesa terza trance (30%), a saldo del servizio "Centro Donna".

19085,78

cap. 2979

108

ST

Impegno di spesa, per acquisto materiale elettrico per depuratore.

718

cap. 2839

109

ST

Impegno di spesa, acquisto decespugliatore e materiale per villette comunali.

167,7

cap. 87

110

ST

Impegno di spesa, per acquisto vestiario per custode cimitero.

275

cap. 90,

111

ST

Liquidazione fattura n. 35 relativa al periodo maggio 2007 per servizio e manutenzione dell'impianto di depurazione dei reflui comunali. 

1078,37

cap. 2839

112

SF

Impegno di spesa per acquisto prodotto software per la conversione dei dati ICI "F.24".

180

cap.1953

113

SF

Impegno di spesa e liquidazione per rilegature e copie eleografiche.

262,74

cap.94

114

ST

Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà comunale ex casa comunale di Via Scanderbeg n. 8. Approvazione del verbale di gara a procedura aperta per fornitura, trasporto, consegna, istallazione e collaudo di attrezzature informatiche.

 

 

115

AG

Impegno di spesa per il servizio di pronta reperibilità maggio-giugno luglio.

185,94

cap. 42

116

SF

Contributo 0,6 per mille alla Fondazione IFEL , Istituto per la Finanza e l' Economia Locale, (ex Consorzio ANCI- CNC) anno 2006.

95,44

cap. 101

117

SF

Programma ed impegno di spesa festeggiamenti alla Patrona "Santa Cristina".

23200

cap. 1951

118

SF

Autorizzazione lavoro straordinario e impegno di spesa.

864,2

cap. 48

119

SF

Impegno e liquidazione piccole spese Centro Aggregativo Anziani.

650

cap. 1700

120

SF

Rimborso somme indebite.

107,64

cap. 2475

121

SF

Impegno di spesa per viaggio a Spezzano Albanese (Calabria).

2000

cap.1951

122

ST

Liquidazione fatture fornitura gasolio e benzina per mezzi comunali mese di maggio e giugno 2007.

276,9

cap.1574

123

ST

Liquid.3° ed ultimo stato di avanzamento lavori di manutenzione straordinaria dello immobile ex casa comunale Via Scander= berg n. 8 alla ditta ATI CBC-SABRY S.r.l.

51458,95

cap.2979

124

ST

Impegno di spesa , attrezzature da lavoro per gli operai addetti alla pulitura e potatura alberi villette com.li, materiale per manutenzione decespugliatore.

420

cap.87

125

AG

Concessione assegni di maternità, art.66 l.448/98.

1472,6

 

126

ST

Liqu.incarico professionale all'Ing. Bari Sergio per redazione progetto manuten= zione straordinaria dell'immobile di proprità com.le ex casa com.le Via Scanderberg n. 8-

34.111.50

 

127

ST

Liqu. Somme al Resp. Unico  del Procedi= mento per i " lavori di Manutenzione straordinaria dell'immobile ex casa Com.le Via Scanderberg n. 8 . 

762,82

cap. 2979

128

ST

Liqu. Fattura n. 129 del 04.06.2007 acconto gestione  del servizio di igiene urbana-(Corrispettivo in regime di imposta com.le ex art.13, c.5 del contratto di servizio del 17.01.2005) periodo giugno 2007 Alto Belice Ambiente.

7883,25

cap.1960

129

ST

Liqu. Fattura n. 155 del 04.07.2007 acconto gestione del servizio di igiene urbana-Corrispettivo in regime di imposta comunale ex art. 13,c.5  del contratto di servizio del 17.01.2005) periodo luglio 2007 Alto Belice Ambiente.

7883,25

cap.1960

130

ST

Anticipazione per acconto 3° ed ultimo stato d'avanzamento per lavori di manutenzione straordinaria dell'immobi= le ex casa comunale Via Scanderberg n. 8 alla ditta ATI CBC- SABRY S.r.l.

51458,95

cap.2979

131

ST

Liqu. Fattura n. 172 del 04.08.2007 acconto gestione del servizio di igiene urbana-(Corrispettivo in regime di imposta com.le ex art.13, c.5 del contratto di servizio del 17.01.2005) periodo agosto 2007 Alto Belice Ambiente.

7883,25

cap. 1960

132

ST

Liqu. Fattura per acquisto materiale elettrico per depuratore.

718

cap.2839

133

ST

Liqu.fattura per acquisto decespugliatore e materiale per villette comunali.

168,7

cap.87

134

ST

Liqu. Fattura per acquisto vestiario per custode cimitero.

275

cap.90

135

ST

Liqu. Fattura n. 108 del 21.08.2007, di spesa, attrezzature da lavoro per gli operai, addetti alla pulizia e potatura alberi villette com.li, materiale per manutenzione decespugliatore.

423

cap.87

136

ST

Approvazione bando di gara per fornitura, trasporto, consegna,installazione e collaudo di attrezzature informatiche per allestimento aula informatica, nelle quantità e caratteristiche tecniche pari o superiori a quelle descritte negli allegati All.8 .2a (computo metrico estimativo) ed All. 8.2b ( elenco dei prezzi unitari). Riferimento capitolato speciale d'appalto attrezzature informatiche All. 8.2c, Patto Territoriale per l'Occupazione "Alto Belice Corleonese" Via Scanderbeg n. 8 Santa Cristina Gela.

 

 

137

 

Liquidazione fattura n. 45 relativa al periodo giugno 2007 per servizio e manutenzione dell'impianto di depurazione dei reflui comunali.

 

 

138

AG

Autorizzazione lavoro  straordinario per il servizio vitivinicoltura anno 2007.

1158,72

cap. 2396/48

139

AG

Affidamento alla Ditta Mirabilia s.n.c. il mantenimento e aggiornamento sito internet.

600

cap.94

140

AG

Liquidazione diritti di segreteria 1° e 2° quadrimestre 2007.

518,22

 

141

AG

Liquidazione compenso per lavoro straordinario.

864,2

cap.48

142

ST

Liquidazione fattura n. 55 relativa al periodo luglio 2007 per servizio e manutenzione dell'impianto di depurazione dei reflui comunali.

1078,37

cap. 2839

143

ST

Liquid. Incarico professionale al Dr. Salva= tore Rasa per lo studio geologico a corredo dei Piani Particolareggiati nelle zone B1 e B2 del P.R.G.

4805,88

cap.2860RRPP

144

AG

Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali-gennaio/giugno 2007.

578,34

cap. 22

145

ST

Liquidazione alla ditta Junior Antony's Offices s.r.l. per fornitura arredamento per uffici ed estintori dell'immobile ex casa comunale via Scanderbeg n. 8.

12603,56

cap. 2979/706

146

ST

Liquidazione fattura ad esigibilità differita n. 2 del 30 agosto 2007 per conferimento dei rifiuti in discarica, lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile ex casa comunale Via Scanderbeg n. 8 alla ditta ATI CBC -SABRY S.r.l.-

1143

cap. 2979

147

AG

Assegnazione Borse di studio, l. n. 62 del 10.03.2000. Approvazione elenchi degli aventi diritto, anno scolastico 2006/2007.

 

 

148

AG

Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Prestia & Comandè.

385

cap. 104

149

SF

Compenso e rimborso Imposta Comunale Immobili, Sig.Conti Gaetano e Sig.ra Porta Antonella.

 

 

150

ST

Impegno e liquidazione Sanzione Ammini= strativa e Pecuniaria irrogata in attuazione dell'art. 28 c.8,della L.R. 10/99.

1557

cap.1960

151

ST

Lavori di manutenzione straordinaria dell' immobile di proprità comunale ex casa comunale di Via Scanderberg n. 8. Approvazione del verbale di gara a proce= dura aperta per fornitura, trasporto, consegna installazione e collaudo di attrezzature informatiche per allestimento aula informatica.

 

 

152

SF

Liquidazione competenze Ausiliari del traffico.

3000

cap.190

153

ST

Parere di approvazione in linea tecnica del responsabile del procedimento ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2002 testo coordinato e succ. mod. ed integrazioni Progetto per il rifacimento di un collettore fognario sottodimensionato e odsoleto di pertinenza del centro di  I° accoglienza per emigrati "Oasi del viandante" in c/da sgarrone distinto in catasto al foglio di mappa 11 part.lle n. 361-356.Cantiere regionale di lavoro ai sensi della L.R. n. 17 del 01.07 1968 succ. mod.-

 

 

154

AG

Impegno di spesa trasporto alunni pendolari anno scolastico 2007/2008.

34452,9

 

155

ST

Parere di approvazione in linea tecnica del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.R.7/2002 testo coordinato e succ. mod. ed integrazioni progetto per lavori di ristrutturazione della chiesa di Santa Cristina e dei locali annessi.

308577,29

 

156

ST

Parere di approvazione in linea tecnica del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge L. R. 7/2002 testo coordinato e succ. mod. ed integrazioni Progetto per lavori di ristrutturazione dell'ex casa comunale sita in piazza Mariano Polizzi angolo via Gela nel Comune di Santa Cristina Gela.

306665,94

 

157

ST